辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算
發(fā)布時(shí)間:2020-09-30 12:09 信息來源:辰溪縣橋頭溪鄉(xiāng)
目 錄
第一部分橋頭溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分橋頭溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
第三部分橋頭溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分橋頭溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
1、黨政辦公室:協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù);協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬各部門關(guān)系;負(fù)責(zé)文秘、檔案、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、信息、信訪、保衛(wèi)、保密、會(huì)務(wù)和機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障等工作;組織草擬綜合性報(bào)告、政策性文件;組織制訂和監(jiān)督實(shí)施機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度;做好機(jī)關(guān)內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、從事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)和人大、村兩委等工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
2、農(nóng)業(yè)辦公室:負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī);負(fù)責(zé)擬訂全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)工作規(guī)劃;檢查、指導(dǎo)全鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)和村組財(cái)務(wù)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施和水土保護(hù)與河道資源的管理工作;負(fù)責(zé)村政管理和植樹造林工作;負(fù)責(zé)先進(jìn)技術(shù)的推廣與應(yīng)用,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的組織與協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)多種經(jīng)營生產(chǎn)的規(guī)劃、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作;大力發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè);承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
3、計(jì)劃生育辦公室工作職責(zé):大力宣傳,貫徹執(zhí)行計(jì)劃生育法、省計(jì)生條例;深入調(diào)查摸底,掌握有效數(shù)據(jù),做好人口計(jì)劃工作,做好黨委參謀;為廣大育齡夫婦服務(wù)。指導(dǎo)落實(shí)計(jì)劃措施,提供有效的避孕藥具,做好B超查環(huán)、查孕及術(shù)后追蹤隨訪工作;認(rèn)真做好人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)教育,做好生育證的管理,發(fā)放流動(dòng)人口查、驗(yàn)證工作。做好人口計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、收集有關(guān)數(shù)據(jù)及向上回報(bào);建立、健全計(jì)生協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu),組織和積極發(fā)動(dòng)群眾參加計(jì)生協(xié)會(huì)。做好群眾來信來訪工作及計(jì)劃外生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收工作,領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
4、維護(hù)穩(wěn)定和社會(huì)治安綜合治理辦公室:負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)基層社會(huì)治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規(guī);健全鄉(xiāng)、村兩級(jí)治保、調(diào)解網(wǎng)絡(luò)組織,加強(qiáng)信息聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;檢查、督促、考核各單位社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的落實(shí);廣泛開展群防群治治安防范工作;加強(qiáng)法制教育,廣泛開展農(nóng)村普法宣傳;及時(shí)處理各類民間糾紛,做好群眾來信來訪接待調(diào)處工作。加強(qiáng)對(duì)外來人口的管理,開展企業(yè)內(nèi)保工作和“兩勞”人員的幫教工作,強(qiáng)化社會(huì)治安;承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
5、規(guī)劃建設(shè)辦公室:負(fù)責(zé)并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路的建設(shè)養(yǎng)護(hù);配合和協(xié)助有關(guān)職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑;指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)村的綠化、環(huán)境、衛(wèi)生和鄉(xiāng)容監(jiān)察工作;建立健全鄉(xiāng)村建設(shè)檔案管理制度;承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
橋頭溪鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)部門預(yù)算單位,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位包括:衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、安監(jiān)站、扶貧站、財(cái)政所等部門。
第二部分橋頭溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
第三部分橋頭溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度共取得收入825.15萬元,較上年同期減少179.59萬元,收入減少主要是因?yàn)樨?cái)政撥款減少。2019年度支出830.15萬元,較上年同期減少166.79萬元,減少16.73%,支出減少主要是因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)開支。
二、關(guān)于2019年度收入決算情況說明
2019年度共取得收入825.15萬元,全部為財(cái)政撥款收入。
三、關(guān)于2019年度支出決算情況說明
2019年度共發(fā)生支出830.15萬元,其中:基本支出704.03萬元,占總支出的84.8%;項(xiàng)目支出126.13萬元,占總支出的15.2%。
四、關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度共取得財(cái)政撥款收入825.15萬元,較上年同期減少179.59萬元,收入減少主要是因?yàn)樨?cái)政撥款減少。2019年度支出830.15萬元,較上年同期減少166.79萬元,減少16.73%,支出減少主要是因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)開支。
五、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出830.15萬元,較上年同期減少166.79萬元,減少16.73%,支出減少主要是因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)開支。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出830.15萬元,基本支出704.03萬元,占總支出的84.8%;項(xiàng)目支出126.13萬元,占總支出的15.2%。主要用于:一般公共預(yù)算撥款基本支出704.03萬元,包含行政運(yùn)行支出520.75萬元,占總支出的62.73%;社會(huì)保障和就業(yè)支出112.47,占總支出的13.55%;農(nóng)林水支出35.5萬,住房保障支出35.31萬元。項(xiàng)目支出126.13萬元,占總支出的15.19%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出830.15萬元,其中:行政運(yùn)行科目支出520.75萬元;一般行政管理事務(wù)126.13萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出112.47萬元;農(nóng)業(yè)支出5.5萬元;扶貧支出30萬元;住房保障支出35.31萬元。
六、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出704.03萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出496.35萬元,占總支出的70.5%;公用經(jīng)費(fèi)支出207.68萬元,占總支出的29.5%.
七、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出26.45萬元,完成年初預(yù)算的94.46%,較上年同期增加1.43萬元。其中:公務(wù)接待支出13.74萬元,完成年初預(yù)算的98.14%,較上年同期增加4.19萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出12.71萬元,完成年初預(yù)算的90.78%,較上年同期減少1.97萬元;本年度未發(fā)生和因公出國(境)費(fèi)支出。“三公”經(jīng)費(fèi)下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組、0人;公務(wù)用車購置0輛,保有是為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待163批次,1974人,其中國內(nèi)外事接待0批次,0人;2019年本單位車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)12.71萬元(含租車費(fèi)等)。
八、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算收入與支出。
九、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.68萬元,比2018年增加34.75萬元。主要原因是扶貧工作量增加。各部門相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購支出情況。
本單位2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,公務(wù)用車1輛,業(yè)務(wù)用車0輛;單價(jià)50萬以上設(shè)備0臺(tái),單位100萬以上設(shè)備0臺(tái)。
(四)預(yù)算績效情況的說明。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中:一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)、二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及預(yù)算資金0萬元。自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。
第四部分名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。


