辰溪縣信訪局2025年部門預算公開說明

發布時間:2024-12-30 15:36 信息來源:辰溪縣財政局

辰溪縣信訪局

2025年部門預算公開說明

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第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

第一部分部門預算公開說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、負責處理人民群眾給縣委、縣人民政府的來信(含網上信訪),接待群眾上訪,為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作;綜合分析信訪信息,及時、準確地向縣委、縣人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題,保證信訪渠道暢通,負責縣級領導包案處理信訪問題的服務保障。

2、承辦上級信訪部門和縣委、縣人民政府領導同志交辦、轉辦的信訪事項,督促檢查領導同志批示件的落實情況;向各鄉鎮和縣直各部門交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3、協調處理跨地區、跨部門的重大信訪問題;協調處理群眾集體來縣到市赴省進京上訪和異常、突發性信事件;督促、協調縣直各部門和各鄉鎮的信訪工作。

4、擬定全縣有關信訪工作的政策和法律、法規,并負責組織實施;負責全縣信訪系統的法治建設。

5、指導全縣信訪業務,總結推廣信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

6、了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設情況,提出加強各鄉鎮和縣直各部門信訪隊伍建設措施;組織全縣信訪干部的培訓;指導各鄉鎮和縣直各部門信訪工作辦公自動化和信息化建設。

7、負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。

8、負責駐長勸返和駐京勸返的聯絡工作,承擔縣信訪聯席會議辦公室的日常工作,督促落實縣信訪聯席會議決定的事項。

9、承辦縣委、縣人民政府及縣委辦、縣政府辦交辦的其他事項。

(二)機構設置

辰溪縣信訪局單位內設機構包括:內設機構3個,分別為辦公室(辦信室)、接訪室、綜合督查室。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣信訪局部門預算編制范圍包括:辰溪縣信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金;支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

(一)收入預算:2025年本部門收入預算179.61萬元,其中,一般公共預算收入179.61萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級財政補助0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級單位補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年減少49.05萬元,主要原因是人員經費減少。

(二)支出預算:2025年本部門支出預算179.61萬元,其中,一般公共服務支出167.07萬元,社會保障和就業支出12.54萬元。支出較上年減少49.05萬元,主要原因是人員經費支出減少。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出179.61萬元,其中,一般公共服務支出167.07萬元,占93.02%,社會保障和就業支出12.54萬元,占6.98%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數121.66萬元,占總支出的比重為67.74%,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費107.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費14.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算57.95萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。行政運行支出57.95萬元,主要用于信訪專項工作開支及發放全縣信訪專干崗位津貼。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費14.40萬元,比上年預算減少3.20萬元,下降18.18%,主要原因是堅持過緊日子,勤儉節約。

(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少3.20萬元,主要原因是響應國家號召,落實相關文件精神。

(三)一般性支出情況:本部門會議費預算0萬元,擬召開0場會議,人數0人,內容為無;本部門培訓費預算0萬元,擬開展0場培訓,人數0人,內容為無;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2025年部門整體支出績效目標的金額為179.61萬元,基本支出121.66萬元,單位項目支出57.95萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

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