2021年度辰溪縣上蒲溪瑤族鄉(xiāng)政府部門決算

發(fā)布時間:2022-08-08 16:58 信息來源:辰溪縣上蒲溪瑤族鄉(xiāng)政府

目  錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分單位概況

一、 部門職責

 一、黨政辦公室(行政審批服務(wù)辦公室)。負責黨政服務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作,負責機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核;負責權(quán)限內(nèi)行政審批工作、優(yōu)化營商環(huán)境、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)管理、電子政務(wù)、大數(shù)據(jù)管理、信用體系建設(shè)等工作;受理、協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項。

 二、黨建辦公室。負責基層黨建工作的組織推動、業(yè)務(wù)指導、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作;負責基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關(guān)心下一代工作;負責機關(guān)事業(yè)單位的機構(gòu)編制、人事政工管理等工作,協(xié)助管理派出(駐)機構(gòu)人員;負責宣傳思想文化、意識形態(tài)(網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全)、統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調(diào)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織相關(guān)工作。

 三、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室)。負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實一二三產(chǎn)業(yè)的指導、管理;負責招商引資、商貿(mào)流通、交通運輸、科技科普、統(tǒng)計等工作;負責貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策;負責農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民減負監(jiān)督管理、農(nóng)村土地管理、動植物疫病防疫、農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)機監(jiān)管等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作;負責水利移民工作;承擔市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導協(xié)調(diào)職責;協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟相關(guān)的其他工作。

 四、社會事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開發(fā)辦公室)。 負責民政、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務(wù)、文明創(chuàng)建、公共服務(wù)等綜合社會事務(wù)管理等工作;負責扶貧開發(fā)工作,貫徹落實精準脫貧方針、政策。

五、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責貫徹落實自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī);負責協(xié)助編制、實施區(qū)域內(nèi)國土空間規(guī)劃等工作;監(jiān)督、指導公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護工作;負責村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村房屋建設(shè)管理等工作。按照管理權(quán)限,負責自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、河長制等工作。

 六、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負責社會治理、平安建設(shè)、維護穩(wěn)定、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作;協(xié)調(diào)推動預防、化解社會矛盾和風險,推進社會治安整治、鐵路護路聯(lián)防、國家安全人民防線和反邪教等工作;負責安全生產(chǎn)、防汛抗旱、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)報災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

 七、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責轄區(qū)內(nèi)社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作;承擔文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責。

八、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負責宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方面的方針政策和法律法規(guī),為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;負責農(nóng)技、農(nóng)機、水利、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導,負責農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù);負責水利基本建設(shè)的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作;負責保護森林資源、推廣林業(yè)科學技術(shù)、加強林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲害防治;做好其他相關(guān)社會服務(wù)工作。

 九、便民服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責“六辦”及社會事務(wù)綜合服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和相關(guān)派出(駐)機構(gòu)人員入駐辦事大廳,集中開展便民服務(wù)和網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù),集中受理和辦理(代辦)與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的行政許可(審批) 服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及“12345市民服務(wù)熱線”事項;做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺建管用,推進“一件事一次辦”改革;協(xié)助相關(guān)部門做好政務(wù)服務(wù)公開工作;加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺建設(shè),指導轄區(qū)村級便民服務(wù)點建設(shè),充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

 十、綜合行政執(zhí)法大隊。負責安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應(yīng)急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查;根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作,并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督;作為綜合執(zhí)法平臺,統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出(駐)機構(gòu)的執(zhí)法力量和資源,實行聯(lián)合執(zhí)法;負責河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。上蒲溪鄉(xiāng)人民政府作為一級部門預算單位,納入2021年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括:黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦等部門。

(二)決算單位構(gòu)成。上蒲溪鄉(xiāng)人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:上蒲溪鄉(xiāng)人民政府單位本級以及黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所等部門。


第二部分

部門決算表


收入支出決算總表






公開01表

部門:辰溪縣上蒲溪鄉(xiāng)人民政府





單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次


1

欄    次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

678.56

一、一般公共服務(wù)支出

14

639.51

二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

15


三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

3


三、國防支出

16


四、上級補助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事業(yè)收入

5


五、教育支出

18


六、經(jīng)營收入

6


六、科學技術(shù)支出

19


七、附屬單位上繳收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

20


八、其他收入

8


八、社會保障和就業(yè)支出

21

67.49


9


九、衛(wèi)生健康支出

22


十、節(jié)能環(huán)保支出

十九、住房保障支出

本年收入合計

10

678.56

本年支出合計

23

707

         使用非財政撥款結(jié)余

11


                結(jié)余分配

24


         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

102.75

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

74.31

總計

13

781.31

總計

26

781.31

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表










公開02表

部門:辰溪縣上蒲溪鄉(xiāng)人民政府







單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

678.56

678.56






201

一般公共服務(wù)支出

611.06

611.06






20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

611.06

611.06

2010301

行政運行

549.72

549.72






2010302

一般行政管理事務(wù)

61.34

61.34

208

社會保障和就業(yè)支出

67.49

67.49






20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

61.54

61.54






2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

55.5

55.5






2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.03

6.03

20808

撫恤

5.96

5.96

2080801

死亡撫恤

5.96

5.96

20820

臨時救助

2082001

臨時救助支出

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

20899999

   其他社會保障和就業(yè)支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

   住房公積金

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表








公開03表單位:萬元

辰溪縣上蒲溪鄉(xiāng)政府





項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

707

645.66

61.34

201

一般公共服務(wù)支出

639.51

578.17

61.34

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

639.51

578.17

61.34

2010301

行政運行

578.17

578.17

2010302

一般行政管理事務(wù)

61.34

61.34

208

社會保障和就業(yè)支出

67.49

67.49

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

61.54

61.54

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

55.5

55.5

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)繳費支出

6.03

6.03

20808

撫恤

5.96

5.96

2080801

死亡撫恤

5.96

5.96

20820

臨時救助

2082001

臨時救助支出

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

20899999

  其他社會保障和就業(yè)支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

   住房公積金

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表









公開04表

部門:辰溪縣上蒲溪鄉(xiāng)人民政府








單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

678.56

一、一般公共服務(wù)支出

15

639.51

639.51



二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

16





三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

3


三、國防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科學技術(shù)支出

20






7


七、文化旅游體育與傳媒支出

21






8


八、社會保障與就業(yè)支出

22

67.49

67.49



九、衛(wèi)生健康支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

本年收入合計

9


本年支出合計

23

707

707



年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

102.75

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

74.31

74.31



      一般公共預算財政撥款

11



25





        政府性基金預算財政撥款

12



26





          國有資本經(jīng)營預算財政撥款

13



27





總計

14

781.31

總計

28

781.31

781.31



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                                                                      公開05表單位:萬元

      部門:辰溪縣上蒲溪鄉(xiāng)人民政府                                                                                                                     

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

678.56

617.22

61.34

201

一般公共服務(wù)支出

611.06

549.72

61.34

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

611.06

549.72

61.34

2010301

行政運行

611.06

549.72

2010302

一般行政管理事務(wù)

61.34

208

社會保障和就業(yè)支出

67.49

67.49

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

61.54

61.54

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

55.5

55.5

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.03

6.03

20808

撫恤

5.96

5.96

2080801

死亡撫恤

5.96

5.96

20820

臨時救助

2082001

臨時救助支出

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

2089999

  其他社會保障和就業(yè)支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公積金

1

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                                                         公開06表單位:萬元

部門:辰溪縣上蒲溪鄉(xiāng)人民政府 

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

460.04

302

商品和服務(wù)支出

137.91

307

債務(wù)利息及費用支出

30101

  基本工資

128.65

30201

辦公費

11.64

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補貼

141.99

30202

印刷費

19.97

30702

國外債務(wù)付息

30103

  獎金

52.82

30203

咨詢費

310

資本性支出

30106

  伙食補助費

19.56

30204

手續(xù)費

5.6

31001

房屋建筑物購建

30107

  績效工資

17.83

30205

水費

31002

辦公設(shè)備購置

4.19

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

55.5

30206

電費

1.31

31003

專用設(shè)備購置

30109

  職業(yè)年金繳費

6.03

30207

郵電費

0.34

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

24.56

30208

取暖費

31006

大型修繕

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30112

  其他社會保障繳費

6.4

30211

差旅費

10.01

31008

物資儲備

30113

  住房公積金

30212

因公出國(境)費用

31009

土地補償

30114

  醫(yī)療費

30213

維修(護)費

31010

安置補助

30199

  其他工資福利支出

6.69

30214

租賃費

31011

地上附著物和青苗補償

303

對個人和家庭的補助

43.52

30215

會議費

2.96

31012

拆遷補償

30301

  離休費

30216

培訓費

0.77

31013

公務(wù)用車購置

30302

  退休費

30217

公務(wù)接待費

2.76

31019

其他交通工具購置

30303

  退職(役)費

30218

專用材料費

20.67

31021

文物和陳列品購置

30304

  撫恤金

5.96

30224

被裝購置費

31022

無形資產(chǎn)購置

30305

  生活補助

33.52

30225

專用燃料費

31099

其他資本性支出

30306

  救濟費

30226

勞務(wù)費

7.56

399

其他支出

30307

  醫(yī)療費補助

0.26

30227

委托業(yè)務(wù)費

39906

贈與

30308

  助學金

30228

工會經(jīng)費

5.6

39907

國家賠償費用支出

30309

  獎勵金

30229

福利費

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

2.18

30231

公務(wù)用車運行維護費

3.58

39999

其他支出

30311

  代繳社會保險費

30239

其他交通費用

8.8

30399

  其他對個人和家庭的補助

1.6

30240

稅金及附加費用



30299

其他商品和服務(wù)支出

36.36

人員經(jīng)費合計

503.56

公用經(jīng)費合計                                                                   142.1

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

     部門:辰溪縣上蒲溪鄉(xiāng)人民政府                                                                                           公開07表單位:萬元

預算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

小計

公務(wù)用車

購置費

公務(wù)用車

運行費

小計

公務(wù)用車

購置費

公務(wù)用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

0

22

0

12

10

6.34

0

6.34

0

3.58

2.76

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    部門:辰溪縣上蒲溪鄉(xiāng)人民政府                                                                                               公開08表單位:萬元

項 目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù))。


國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表





                            

公開09表單位:萬元


部門:辰溪縣上蒲溪鄉(xiāng)人民政府



項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

0

0
































注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。


第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1385.56萬元。與上年相比,減少229.7萬元,減少14%,主要是因為厲行節(jié)約、圧縮一般性支出及人員調(diào)整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計678.56萬元,其中:財政撥款收入678.56萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計707萬元,其中:基本支出645.66萬元,92占%;項目支出61.34萬元,占8%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計1385.56萬元,與上年相比,減少229.7萬元,減少14%,主要是因為厲行節(jié)約、圧縮一般性支出及人員調(diào)整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出707萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少97萬元,減少12%,主要是因為厲行節(jié)約、圧縮一般性支出及人員調(diào)整。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出707萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出639.51萬元,占90%;社會保障和就業(yè)(類)支出67.49萬元,占10%;住房保障(類)支出0萬元,占0%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為450.36萬元,支出決算數(shù)為707萬元,完成年初預算的157%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類)(款)(項)。

年初預算為413.85萬元,支出決算為639.51萬元,完成年初預算的154%,決算數(shù)(小于)年初預算數(shù)的主要原因是:新進公務(wù)員及人員工資調(diào)整、預算追加。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)(款)(項)。

年初預算為36.51萬元,支出決算為67.49萬元,完成年初預算的184%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:預算追加。

3、節(jié)能環(huán)保支出

年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年初預算為0萬元。

4、住房保障支出

年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出645.66萬元,其中:人員經(jīng)費503.56萬元,占基本支出的80%,包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等,公用經(jīng)142.1萬元,占基本支出20%,包括辦公費、印刷費、福利費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、專用材料費、其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22萬元,支出決算為6.34萬元,為預算的29%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0元,支出決算為0元,由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于(小于)預算數(shù)的主要原因是無,與上年相比減少0,減少0元,減少原因是:無。

公務(wù)接待費支出預算為10萬元,支出決算為2.76萬元,為預算的27.6%。預算小預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,圧縮一般性支出,與上年相比減少3.94萬元,減少59%,主要原因是厲行節(jié)約、圧縮一般性支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為12,支出決算為3.58萬元。為預算的30%,預算小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,圧縮一般性支出,與上年相比減少8.22萬元,減少了30%,主要原因是因為厲行節(jié)約、圧縮一般性支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算2.76萬元,占43%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.58萬元,占57%,因公出國出(境)支出決算0萬元,其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全安排因公出國(境)團組個,累計人次,開支內(nèi)容包括:

2、公務(wù)接待費支出決算為2.76萬元,全年共接待來訪團組58個、來賓400人次,主要是脫貧攻堅、公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.58萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,(單位本級或某二級機構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3.58萬元,主要是脫貧攻堅、公務(wù)活動支出,截至2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出137.91萬元,比年初預算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少29.59萬元,減少了17%。主要原因是:厲行節(jié)約、圧縮一般性支出。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2.96萬元,用于召開人大、政府、村干部會議,人數(shù)986人,內(nèi)容為人大、政府日常會議、村干部會議;開支培訓費0.77萬元,用于開展2培訓,人數(shù)60人,內(nèi)容為技能培訓;舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支萬元,主要是……。(注:三類會議、培訓活動,節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項列明活動計劃及經(jīng)費預算情況)

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導干部用1車輛,機要通信用0車輛、應(yīng)急保障用0車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用0車輛、特種專業(yè)技術(shù)用0車輛、其他用車0輛,其他用車主要是公務(wù)活動;單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺0(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺0(套)。

十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度XXX、XXX 等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度一級項目0個。二級項目0個等0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

組織對政府等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0 萬元。從評價情況來看,(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

(3)部門評價項目績效評價結(jié)果。

部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的,至少將1 個部門評價報告向社會公開;部門評價項目數(shù)量大于3 個的,至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預〔2020〕10 號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔2020〕7號)。


第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第五部分

附件

相關(guān)文件